平成27年度決算報告
27年4月1日から28年3月31日まで
特定非営利活動法人中野区視覚障害者福祉協会
(単位:円)
科目 | 特定非営利活動に係る事業 | その他の事業 | 合計 | |||
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Ⅰ 経常収益 | ||||||
1 受取会費 | ||||||
正会員受取会費 | 236,000 | 236,000 | ||||
賛助会員受取会費 | 148,000 | 148,000 | ||||
2 受取寄附金 | ||||||
受取寄附金 | 448,460 | 448,460 | ||||
3 受取助成金等 | ||||||
助成金収入 | 549,175 | 180,000 | 729,175 | |||
4 事業収益 | ||||||
行事費収入 | 708,500 | 708,500 | ||||
受託費収入 ナビックス収入 | 46,593,864 | 46,593,864 | ||||
テープ 収 入 | 2,161,174 | 2,161,174 | ||||
物品販売収入 | 1,337,386 | 1,337,386 | ||||
貸室事業収入 | 1,416,000 | 1,416,000 | ||||
5 その他収益 | ||||||
受取利息 | 3,428 | 187 | 3,615 | |||
雑収入 | 29,959 | 29,959 | ||||
経常収益計 | 50,878,560 | 2,933,573 | 53,812,133 | |||
Ⅱ 経常費用 | ||||||
1 事業費 | ||||||
(1)人件費 | ||||||
人件費計 | ||||||
(2)その他経費 | ||||||
クラブ費 | 430,000 | 430,000 | ||||
行事費 | 785,196 | 785,196 | ||||
交流会費 | 782,183 | 782,183 | ||||
広報 | 239,034 | 239,034 | ||||
参加協力費 | 405,612 | 405,612 | ||||
研修費 | 119,232 | 119,232 | ||||
テープ作成費 | 1,433,000 | 1,433,000 | ||||
ナビックス報酬 | 29,962,639 | 29,962,639 | ||||
その他経費計 | 34,156,896 | 34,156,896 | ||||
事業費計 | 34,156,896 | 34,156,896 | ||||
2 管理費 | ||||||
(1)人件費 | ||||||
給料手当 | 8,898,076 | 1,134,400 | 10,032,476 | |||
交通費 | 90,550 | 35,052 | 125,602 | |||
福利厚生費 | 309,202 | 309,202 | ||||
法定福利費 | 1,393,022 | 1,393,022 | ||||
人件費計 | 10,690,850 | 1,169,452 | 11,860,302 | |||
(2)その他経費 | ||||||
消耗品費 | 502,012 | 171,033 | 673,045 | |||
水道光熱費 | 181,232 | 181,232 | ||||
支払手数料 | 533,604 | 5,184 | 538,788 | |||
交際費 | 96,235 | 96,235 | ||||
事務所維持費 | 516,720 | 356,400 | 873,120 | |||
租税公課 | 118,600 | 75,900 | 194,500 | |||
通信費 | 526,546 | 526,546 | ||||
保険料 | 328,300 | 328,300 | ||||
修繕費 | 47,520 | 0 | 47,520 | |||
減価償却費 | 541,871 | 261,000 | 802,871 | |||
会議費 | 237,184 | 237,184 | ||||
印刷製本費 | 17,175 | 400 | 17,575 | |||
仕入 | 28,908 | 28,908 | ||||
雑費 | 22,520 | 22,520 | ||||
その他経費計 | 3,669,519 | 898,825 | 4,568,344 | |||
管理費計 | 14,360,369 | 2,068,277 | 16,428,646 | |||
経常費用計 | 48,517,265 | 2,068,277 | 50,585,542 | |||
当期経常増減額 | 2,361,295 | 865,296 | 3,226,591 | |||
Ⅲ 経常外収益 | ||||||
その他より本部会計へ | 0 | |||||
本部よりその他へ | 0 | |||||
経常外収益計 | 0 | |||||
Ⅳ 経常外費用 | ||||||
固定資産除却損 | 1 | 1 | ||||
本部よりその他へ | 0 | |||||
その他より本部会計へ | 0 | |||||
経常外費用計 | 1 | 1 | ||||
経常外収支計 | -1 | -1 | ||||
経理区分振替額 | 0 | |||||
税引前当期正味財産増減額 | 2,361,295 | 865,295 | 3,226,590 | |||
法人税、住民税及び事業税 | 275,000 | 275,000 | ||||
当期正味財産増減額 | 2,361,295 | 590,295 | 2,951,590 | |||
前期繰越正味財産額 | 70,861,931 | 8,429,748 | 79,291,679 | |||
次期繰越収支差額 | 次期繰越正味財産額 | 73,223,226 | 9,020,043 | 82,243,269 |