平成27年度決算報告
27年4月1日から28年3月31日まで
特定非営利活動法人中野区視覚障害者福祉協会
(単位:円)
| 科目 | 特定非営利活動に係る事業 | その他の事業 | 合計 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ 経常収益 | ||||||
| 1 受取会費 | ||||||
| 正会員受取会費 | 236,000 | 236,000 | ||||
| 賛助会員受取会費 | 148,000 | 148,000 | ||||
| 2 受取寄附金 | ||||||
| 受取寄附金 | 448,460 | 448,460 | ||||
| 3 受取助成金等 | ||||||
| 助成金収入 | 549,175 | 180,000 | 729,175 | |||
| 4 事業収益 | ||||||
| 行事費収入 | 708,500 | 708,500 | ||||
| 受託費収入 ナビックス収入 | 46,593,864 | 46,593,864 | ||||
| テープ 収 入 | 2,161,174 | 2,161,174 | ||||
| 物品販売収入 | 1,337,386 | 1,337,386 | ||||
| 貸室事業収入 | 1,416,000 | 1,416,000 | ||||
| 5 その他収益 | ||||||
| 受取利息 | 3,428 | 187 | 3,615 | |||
| 雑収入 | 29,959 | 29,959 | ||||
| 経常収益計 | 50,878,560 | 2,933,573 | 53,812,133 | |||
| Ⅱ 経常費用 | ||||||
| 1 事業費 | ||||||
| (1)人件費 | ||||||
| 人件費計 | ||||||
| (2)その他経費 | ||||||
| クラブ費 | 430,000 | 430,000 | ||||
| 行事費 | 785,196 | 785,196 | ||||
| 交流会費 | 782,183 | 782,183 | ||||
| 広報 | 239,034 | 239,034 | ||||
| 参加協力費 | 405,612 | 405,612 | ||||
| 研修費 | 119,232 | 119,232 | ||||
| テープ作成費 | 1,433,000 | 1,433,000 | ||||
| ナビックス報酬 | 29,962,639 | 29,962,639 | ||||
| その他経費計 | 34,156,896 | 34,156,896 | ||||
| 事業費計 | 34,156,896 | 34,156,896 | ||||
| 2 管理費 | ||||||
| (1)人件費 | ||||||
| 給料手当 | 8,898,076 | 1,134,400 | 10,032,476 | |||
| 交通費 | 90,550 | 35,052 | 125,602 | |||
| 福利厚生費 | 309,202 | 309,202 | ||||
| 法定福利費 | 1,393,022 | 1,393,022 | ||||
| 人件費計 | 10,690,850 | 1,169,452 | 11,860,302 | |||
| (2)その他経費 | ||||||
| 消耗品費 | 502,012 | 171,033 | 673,045 | |||
| 水道光熱費 | 181,232 | 181,232 | ||||
| 支払手数料 | 533,604 | 5,184 | 538,788 | |||
| 交際費 | 96,235 | 96,235 | ||||
| 事務所維持費 | 516,720 | 356,400 | 873,120 | |||
| 租税公課 | 118,600 | 75,900 | 194,500 | |||
| 通信費 | 526,546 | 526,546 | ||||
| 保険料 | 328,300 | 328,300 | ||||
| 修繕費 | 47,520 | 0 | 47,520 | |||
| 減価償却費 | 541,871 | 261,000 | 802,871 | |||
| 会議費 | 237,184 | 237,184 | ||||
| 印刷製本費 | 17,175 | 400 | 17,575 | |||
| 仕入 | 28,908 | 28,908 | ||||
| 雑費 | 22,520 | 22,520 | ||||
| その他経費計 | 3,669,519 | 898,825 | 4,568,344 | |||
| 管理費計 | 14,360,369 | 2,068,277 | 16,428,646 | |||
| 経常費用計 | 48,517,265 | 2,068,277 | 50,585,542 | |||
| 当期経常増減額 | 2,361,295 | 865,296 | 3,226,591 | |||
| Ⅲ 経常外収益 | ||||||
| その他より本部会計へ | 0 | |||||
| 本部よりその他へ | 0 | |||||
| 経常外収益計 | 0 | |||||
| Ⅳ 経常外費用 | ||||||
| 固定資産除却損 | 1 | 1 | ||||
| 本部よりその他へ | 0 | |||||
| その他より本部会計へ | 0 | |||||
| 経常外費用計 | 1 | 1 | ||||
| 経常外収支計 | -1 | -1 | ||||
| 経理区分振替額 | 0 | |||||
| 税引前当期正味財産増減額 | 2,361,295 | 865,295 | 3,226,590 | |||
| 法人税、住民税及び事業税 | 275,000 | 275,000 | ||||
| 当期正味財産増減額 | 2,361,295 | 590,295 | 2,951,590 | |||
| 前期繰越正味財産額 | 70,861,931 | 8,429,748 | 79,291,679 | |||
| 次期繰越収支差額 | 次期繰越正味財産額 | 73,223,226 | 9,020,043 | 82,243,269 | ||